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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6877 Data de lançamento: 21/08/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade: MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 - VALOR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2024 - CIRAU 83,16 332,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2025 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 - VALOR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2024 - CIRAU 332,64
22/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/1858; REF. EMPENHO 6877/2025 6667 - GUERRA PNEUS LTDA 332,64
TOTAL 332,64 332,64 0,00
SALDO A PAGAR 332,64
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 22/08/2025 4,00 8761/2025 A Lançar
TOTAL   4,00