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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6911 Data de lançamento: 22/08/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 materias diversos - abraçadeira, fita isolante Finalidade: ATEGO 2730 6X4 CE 2019 BRANCA PL:IZA2E84 56,40 56,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2025 materias diversos - abraçadeira, fita isolante Finalidade: ATEGO 2730 6X4 CE 2019 BRANCA PL:IZA2E84 56,40
22/08/2025 Conforme DANFE Nº 1/12468; REF. EMPENHO 6911/2025 7344 - MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA 56,40
TOTAL 56,40 56,40 0,00
SALDO A PAGAR 56,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 22/08/2025 0,68 8764/2025 A Lançar
TOTAL   0,68