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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 693 Data de lançamento: 29/01/2025
Tipo de empenho: PESSOAL A PAGAR
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 0,00 3.952,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2025 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 3.952,64
29/01/2025 FOLHA DE PGTO 01/2025 3.952,64
31/01/2025 Pagamento de Empenho 693/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.952,64
TOTAL 3.952,64 3.952,64 3.952,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.