Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7138 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA - ESF/ Saúde Bucal-Estadual |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES PSF FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO DE 2025 |
0,00 |
4.793,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES PSF FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO DE 2025 |
4.793,97 |
|
|
25/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO
08/2025 |
|
4.793,97 |
|
25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Ass. Med. P/Comunidade Psf (192) |
|
|
266,53 |
25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Ass. Med. P/Comunidade Psf (192) |
|
|
771,05 |
TOTAL |
4.793,97 |
4.793,97 |
1.037,58 |
SALDO A PAGAR |
3.756,39 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
25/08/2025 |
266,53 |
|
Lançada |
INSS EXECUTIVO |
25/08/2025 |
771,05 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
1.037,58 |
|
|