Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7297 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GENEROS ALIMENTICIOS- cAFE, CHA, CANELA, CRAVO, ANIS, CAMOMILA, BISCOITO, ARVA MATE. |
408,94 |
408,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2025 |
GENEROS ALIMENTICIOS- cAFE, CHA, CANELA, CRAVO, ANIS, CAMOMILA, BISCOITO, ARVA MATE. |
408,94 |
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28/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/34428;
REF. EMPENHO 7297/2025
179 - SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
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408,94 |
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05/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7297/2025
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 |
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408,94 |
TOTAL |
408,94 |
408,94 |
408,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.