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Última atualização realizada em 13/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7299 Data de lançamento: 28/08/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA- ESPONJA, VASSOURA, CIF CREMOSO 211,77 211,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2025 MATERIAL DE LIMPEZA- ESPONJA, VASSOURA, CIF CREMOSO 211,77
28/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/85318; REF. EMPENHO 7299/2025 1052 - VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME 211,77
05/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7299/2025 VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME - 1052 211,77
TOTAL 211,77 211,77 211,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.