Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7343 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SWITCH - Switch 24 portas 1000MBPS |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.00 |
impressora - multifuncional, ecotank impressão digitalização , cópia |
1.490,00 |
1.490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2025 |
SWITCH - Switch 24 portas 1000MBPS impressora - multifuncional, ecotank impressão digitalização , cópia |
2.770,00 |
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29/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62396409;
REF. EMPENHO 7343/2025
361 - Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME |
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2.770,00 |
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23/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7343/2025
MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 361 |
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2.770,00 |
TOTAL |
2.770,00 |
2.770,00 |
2.770,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.