Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: N F BASSOTTO-ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7350 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CÓPIAS DE CHAVE
Finalidade: PRESTAÇÃO EM SERVIÇO EM 03 CÓPIAS DE CHAVE PARA A UBS |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2025 |
CÓPIAS DE CHAVE
Finalidade: PRESTAÇÃO EM SERVIÇO EM 03 CÓPIAS DE CHAVE PARA A UBS |
45,00 |
|
|
29/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/561;
REF. EMPENHO 7350/2025
1481 - N F BASSOTTO-ME |
|
45,00 |
|
09/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7350/2025
N F BASSOTTO-ME - 1481 |
|
|
45,00 |
TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.