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Última atualização realizada em 21/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 7353 Data de lançamento: 29/08/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 15 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.87 Cobertura por meio de seguro para Veículo, ônibus escolar, 45 passageiros, modelo Bus 10-190E, marca Iveco, Ano/Modelo: 2025/2026, Chassi 93ZK61BDZT8711972, placa JDN1J07 - Cobertura por meio de seguro para Veículo, ônibus escolar, 45 passageiros, modelo Bus 10-190E, marca Iveco, Ano/Modelo: 2025/2026, Chassi 93ZK61BDZT8711972, placa JDN1J07 2.142,47 1.857,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2025 Cobertura por meio de seguro para Veículo, ônibus escolar, 45 passageiros, modelo Bus 10-190E, marca Iveco, Ano/Modelo: 2025/2026, Chassi 93ZK61BDZT8711972, placa JDN1J07 - Cobertura por meio de seguro para Veículo, ônibus escolar, 45 passageiros, modelo Bus 10-190E, marca Iveco, Ano/Modelo: 2025/2026, Chassi 93ZK61BDZT8711972, placa JDN1J07 1.857,37
TOTAL 1.857,37 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.857,37
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.