Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7357 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ENERGIA ELÉTRICA |
71,16 |
71,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2025 |
ENERGIA ELÉTRICA |
71,16 |
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29/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/337512; 000/337511;
REF. EMPENHO 7357/2025
1546 - CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG |
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71,16 |
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08/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7357/2025
CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG - 1546 |
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71,16 |
TOTAL |
71,16 |
71,16 |
71,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.