Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PAULO CESAR VISENTINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7367 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LANTERNA DE CABEÇA |
40,00 |
40,00 |
8.00 |
PILHA - PILHA AA |
3,50 |
28,00 |
5.00 |
PILHA - pILHA 2032 |
10,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2025 |
LANTERNA DE CABEÇA PILHA - PILHA AA PILHA - pILHA 2032 |
118,00 |
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01/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62419438;
REF. EMPENHO 7367/2025
125 - PAULO CESAR VISENTINI ME |
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118,00 |
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12/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7367/2025
PAULO CEZAR VISENTINI - 125 |
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118,00 |
TOTAL |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.