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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARR

Dados do Empenho
Número do empenho: 7407 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025 14.833,77 14.833,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 EXAMES LABORATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025 14.833,77
03/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº T/130; REF. EMPENHO 7407/2025 1047 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARRA 14.833,77
10/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7407/2025 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARRA - 1047 14.833,77
10/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7407/2025 - REF. SETEMBRO/2025 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARRA - 1047 12.282,38
10/09/2025 Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido no Pagamento do Empenho 7407/2025 1.631,71
10/09/2025 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7407/2025 741,68
10/09/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7407/2025 178,00
10/09/2025 retorno de ted -14.833,77
TOTAL 14.833,77 14.833,77 14.833,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 03/09/2025 1.631,71 9273/2025 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 03/09/2025 741,68 9273/2025 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 03/09/2025 178,00 9273/2025 Lançada
TOTAL   2.551,39