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Última atualização realizada em 11/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANE FIORINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7476 Data de lançamento: 04/09/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURRO NA LATERAL DA RUA DAS PRIMULAS 7.999,99 7.999,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2025 MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURRO NA LATERAL DA RUA DAS PRIMULAS 7.999,99
04/09/2025 Conforme DANFE Nº 890/62493906; REF. EMPENHO 7476/2025 7066 - JULIANE FIORINI 7.999,99
11/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7476/2025 JULIANE FIORINI - 7066 7.999,99
TOTAL 7.999,99 7.999,99 7.999,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.