Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
75 |
Data de lançamento: |
07/01/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.08.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
1.31. Sistema Pedagógico |
727,66 |
8.731,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/01/2025 |
1.31. Sistema Pedagógico |
8.731,89 |
|
|
24/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/23041; |
|
727,66 |
|
10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 75/2025 - REF. JANEIRO/2025
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 2616 |
|
|
692,73 |
10/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 75/2025 |
|
|
34,93 |
20/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/23241; |
|
727,66 |
|
TOTAL |
8.731,89 |
1.455,32 |
727,66 |
SALDO A PAGAR |
8.004,23 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
24/01/2025 |
34,93 |
646/2025 |
Lançada |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
20/02/2025 |
34,93 |
1627/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
|
69,86 |
|
|