Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7521 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
749 - Outras vinculações de transferências |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
REFEIÇÃO |
25,00 |
750,00 |
10.00 |
REFRIGERANTE 2 LT
Finalidade:
Refeições e bebida para servidores do Estado Rs na perfurçao de poço artesiano comunidade Bela Vista |
14,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2025 |
REFEIÇÃO REFRIGERANTE 2 LT
Finalidade:
Refeições e bebida para servidores do Estado Rs na perfurçao de poço artesiano comunidade Bela Vista |
890,00 |
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05/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/14446;
REF. EMPENHO 7521/2025
135 - PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
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890,00 |
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TOTAL |
890,00 |
890,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
890,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.