Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMIN COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7528 |
Data de lançamento: |
08/09/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PEÇAS DIVERSAS - Acoplamento,bucha de vedação, anel, arruela e eixo central.
Finalidade:
Peças para manutenção liquidificador industrial Escola Jubaré |
268,13 |
268,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2025 |
PEÇAS DIVERSAS - Acoplamento,bucha de vedação, anel, arruela e eixo central.
Finalidade:
Peças para manutenção liquidificador industrial Escola Jubaré |
268,13 |
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19/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/21350;
REF. EMPENHO 7528/2025
7542 - COMIN COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA |
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268,13 |
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TOTAL |
268,13 |
268,13 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
268,13 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.