Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARISA MUNARO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7593 |
Data de lançamento: |
09/09/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ALMOÇO
15º ERCO EM ERECHIM |
43,50 |
43,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/09/2025 |
ALMOÇO
15º ERCO EM ERECHIM |
43,50 |
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09/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4/27157;
REF. EMPENHO 7593/2025
215 - Marisa Munaro |
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43,50 |
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25/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7593/2025
Marisa Munaro - 215 |
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43,50 |
TOTAL |
43,50 |
43,50 |
43,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.