Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: IPE INST PREV DO ESTADO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7646 |
Data de lançamento: |
10/09/2025 |
Tipo de empenho: |
IPERGS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
IPERGS sobre Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALOR PATRONAL IPE DE 08/2025 A 12/2025 |
240.000,00 |
240.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2025 |
VALOR PATRONAL IPE DE 08/2025 A 12/2025 |
240.000,00 |
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10/09/2025 |
ajustes meses anteriores |
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3.162,88 |
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10/09/2025 |
IPE PATRONAL AGOSTO/2025 |
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4.849,77 |
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10/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7646/2025
IPE INST PREV DO ESTADO - 3092 |
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4.849,77 |
10/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7646/2025
IPE INST PREV DO ESTADO - 3092 |
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3.162,88 |
16/09/2025 |
VALOR PATRONAL IPE DE 08/2025 A 12/2025 - REF. MÊS 08/2025
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35.209,92 |
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16/09/2025 |
VALOR PATRONAL IPE DE 08/2025 A 12/2025
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1.474,19 |
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16/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7646/2025
IPE INST PREV DO ESTADO - 3092 |
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|
35.209,92 |
17/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7646/2025
IPE INST PREV DO ESTADO - 3092 |
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1.474,19 |
TOTAL |
240.000,00 |
44.696,76 |
44.696,76 |
SALDO A PAGAR |
195.303,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.