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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANI MOLAS E PEÇAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7676 Data de lançamento: 11/09/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 JG. LONA FREIO - CAMINHÃO 245,00 490,00
2.00 ADESIVO LONA DE FREIO 15,00 30,00
200.00 REBITE DE LATÃO Finalidade: Material para oficina mecânica 0,80 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2025 JG. LONA FREIO - CAMINHÃO ADESIVO LONA DE FREIO REBITE DE LATÃO Finalidade: Material para oficina mecânica 680,00
11/09/2025 Conforme DANFE Nº 1/3079; REF. EMPENHO 7676/2025 6980 - FABIANI MOLAS E PEÇAS 680,00
23/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7676/2025 FABIANI MOLAS E PEÇAS - 6980 680,00
TOTAL 680,00 680,00 680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.