Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DIRTE MARIA BONATO BEARZI 39028950044 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7741 |
Data de lançamento: |
16/09/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Panela de Pressão |
67,00 |
67,00 |
1.00 |
JARRA ELETRICA
Finalidade: Materiais para serem utilizados na creche Jubaré. |
79,00 |
79,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2025 |
Panela de Pressão JARRA ELETRICA
Finalidade: Materiais para serem utilizados na creche Jubaré. |
146,00 |
|
|
16/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/52655920;
REF. EMPENHO 7741/2025
6119 - DIRTE MARIA BONATO BEARZI 39028950044 |
|
146,00 |
|
19/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7741/2025
DIRTE MARIA BONATO BEARZI 39028950044 - 6119 |
|
|
146,00 |
TOTAL |
146,00 |
146,00 |
146,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.