Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
778 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.99.01.00.00 - PISO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 |
0,00 |
417,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 |
417,92 |
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| 29/01/2025 |
FOLHA DE PGTO 01/2025 |
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417,92 |
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| 31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 778/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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417,92 |
| TOTAL |
417,92 |
417,92 |
417,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.