Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARMENTINI AUTO CENTER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7799 |
Data de lançamento: |
17/09/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PRODUTIVIDADE RURAL - GENÉTICA E OUTRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
TROCA DE PNEU |
30,00 |
120,00 |
4.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
40,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2025 |
TROCA DE PNEU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
280,00 |
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17/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62618187; 890/62618212;
REF. EMPENHO 7799/2025
1010 - MARMENTINI AUTO CENTER LTDA |
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280,00 |
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07/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7799/2025
MARMENTINI AUTO CENTER LTDA - 1010 |
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280,00 |
08/10/2025 |
retorno ted |
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-280,00 |
TOTAL |
280,00 |
280,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
280,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.