Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CLAUDETE JULIETA BACKES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7803 |
Data de lançamento: |
17/09/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ROUPAS DE CAMA DIVERSAS |
873,60 |
873,60 |
15.00 |
TOALHA
Finalidade: Material para oficinas do CRAS |
13,90 |
208,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2025 |
ROUPAS DE CAMA DIVERSAS TOALHA
Finalidade: Material para oficinas do CRAS |
1.082,10 |
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17/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62683949; 890/62683659;
REF. EMPENHO 7803/2025
7137 - CLAUDETE JULIETA BACKES |
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1.082,10 |
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29/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7803/2025
CLAUDETE JULIETA BACKES - 7137 |
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1.082,10 |
TOTAL |
1.082,10 |
1.082,10 |
1.082,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.