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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TORNEARIA ANDREOLLA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7824 Data de lançamento: 18/09/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE TORNO Finalidade: FAZER ROSCA E TAMPÃO DE POLIACETAL 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2025 SERVIÇO DE TORNO Finalidade: FAZER ROSCA E TAMPÃO DE POLIACETAL 400,00
18/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/3243; REF. EMPENHO 7824/2025 2394 - TORNEARIA ANDREOLLA LTDA ME 400,00
25/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7824/2025 TORNEARIA ANDREOLLA LTDA ME - 2394 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.