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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7865 Data de lançamento: 22/09/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PÃO 15,00 75,00
10.00 CUCA CASEIRA 15,00 150,00
9.00 LINGUIÇA TOSCANA 30,00 270,00
1.00 ÁGUA MINERAL 2 L 16,50 16,50
15.00 REFRIGERANTE 2 LT Finalidade: COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTEJOS DA SEMANA FAROUPILHA 10,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2025 PÃO CUCA CASEIRA LINGUIÇA TOSCANA ÁGUA MINERAL 2 L REFRIGERANTE 2 LT Finalidade: COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTEJOS DA SEMANA FAROUPILHA 661,50
22/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/14530; REF. EMPENHO 7865/2025 135 - PANIFICADORA PAGLIARI LTDA 661,50
13/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7865/2025 PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135 661,50
TOTAL 661,50 661,50 661,50
SALDO A PAGAR 0,00