Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
799 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
Adto-Viagens |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/3 DE FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 |
0,00 |
1.238,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2025 |
1/3 DE FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 |
1.238,66 |
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29/01/2025 |
FOLHA DE PGTO 01/2025 |
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1.238,66 |
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31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 799/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.238,66 |
TOTAL |
1.238,66 |
1.238,66 |
1.238,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.