Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2025 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGT MES DE SETEMBRO DE 2025 |
68.436,98 |
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23/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO
09/2025 |
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68.436,98 |
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23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) - DEPENDENTE, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
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279,36 |
23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) - CONJUGE, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
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381,82 |
23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL (S/ SLR MINIMO) - LAIANE FRAVETO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
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531,30 |
23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
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606,30 |
23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL (S/REND. LIQUIDO) MARINES SIMONE B, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
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1.004,10 |
23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
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1.134,76 |
23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
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6.180,10 |
23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
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7.313,52 |
23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
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9.763,47 |
30/09/2025 |
Pagamento de Empenho 8001/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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41.242,25 |
TOTAL |
68.436,98 |
68.436,98 |
68.436,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.