Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 |
14.668,15 |
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| 29/01/2025 |
FOLHA DE PGTO 01/2025 |
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14.668,15 |
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| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883) |
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236,03 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883) |
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692,71 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883) |
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746,80 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883) |
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1.138,28 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883) |
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1.159,97 |
| 31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 813/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.694,36 |
| TOTAL |
14.668,15 |
14.668,15 |
14.668,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |