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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8253 Data de lançamento: 26/09/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 materias diversos- Adesivo pvc, tubo soldavel, luva soldavel,brocas, parafusos, lapis, pregos,arame galvanizado, arruelas, 339,82 339,82
1.00 materias diversos- Corrente galvanizada, cadeado Finalidade: Material para oficina mecanica. 57,04 57,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2025 materias diversos- Adesivo pvc, tubo soldavel, luva soldavel,brocas, parafusos, lapis, pregos,arame galvanizado, arruelas, materias diversos- Corrente galvanizada, cadeado Finalidade: Material para oficina mecanica. 396,86
26/09/2025 Conforme DANFE Nº 001/2324; 001/2325; REF. EMPENHO 8253/2025 597 - SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO 396,86
TOTAL 396,86 396,86 0,00
SALDO A PAGAR 396,86
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.