Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
Número do empenho: | 8253 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | materias diversos- Adesivo pvc, tubo soldavel, luva soldavel,brocas, parafusos, lapis, pregos,arame galvanizado, arruelas, | 339,82 | 339,82 |
1.00 | materias diversos- Corrente galvanizada, cadeado Finalidade: Material para oficina mecanica. | 57,04 | 57,04 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/09/2025 | materias diversos- Adesivo pvc, tubo soldavel, luva soldavel,brocas, parafusos, lapis, pregos,arame galvanizado, arruelas, materias diversos- Corrente galvanizada, cadeado Finalidade: Material para oficina mecanica. | 396,86 | ||
26/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/2324; 001/2325; REF. EMPENHO 8253/2025 597 - SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO | 396,86 | ||
TOTAL | 396,86 | 396,86 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 396,86 |