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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: F VACHILESKI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8278 Data de lançamento: 29/09/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PNEU RECAPADO C/ CARCAÇA - 295/80R-22.5 Finalidade: PNEU RECAPADO C/ CARCAÇA - 295/80R-22.5 1.500,00 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2025 PNEU RECAPADO C/ CARCAÇA - 295/80R-22.5 Finalidade: PNEU RECAPADO C/ CARCAÇA - 295/80R-22.5 15.000,00
30/09/2025 Conforme DANFE Nº 2/207712; REF. EMPENHO 8278/2025 7124 - F VACHILESKI & CIA LTDA 15.000,00
TOTAL 15.000,00 15.000,00 0,00
SALDO A PAGAR 15.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 30/09/2025 180,00 10453/2025 A Lançar
TOTAL   180,00