Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8366 |
Data de lançamento: |
01/10/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ABRAÇADEIRA |
10,69 |
10,69 |
1.00 |
ABRAÇADEIRA - 12 x 16 |
4,68 |
4,68 |
2.00 |
ADITIVO RADIADOR |
48,26 |
96,52 |
4.00 |
ARRUELA LISA 9/16 |
2,74 |
10,96 |
1.00 |
TAMPA OLEO
Finalidade: TROCA DE PEÇAS DA VAN DE PLACA JCQ4F96 |
346,74 |
346,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2025 |
ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA - 12 x 16 ADITIVO RADIADOR ARRUELA LISA 9/16 TAMPA OLEO
Finalidade: TROCA DE PEÇAS DA VAN DE PLACA JCQ4F96 |
469,59 |
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01/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/31867;
REF. EMPENHO 8366/2025
63 - MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
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469,59 |
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TOTAL |
469,59 |
469,59 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
469,59 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
01/10/2025 |
5,64 |
10482/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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5,64 |
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