Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
Número do empenho: | 8369 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA-Detergente, alvejante, amaciante, vassoura, rodo, esponja, lava roupas, saponaceo, lixeira, bom ar, agua sanitaria, pano de chão Finalidade: Material de limpeza para UBS | 857,39 | 857,39 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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01/10/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA-Detergente, alvejante, amaciante, vassoura, rodo, esponja, lava roupas, saponaceo, lixeira, bom ar, agua sanitaria, pano de chão Finalidade: Material de limpeza para UBS | 857,39 | ||
01/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/34946; REF. EMPENHO 8369/2025 179 - SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA | 857,39 | ||
TOTAL | 857,39 | 857,39 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 857,39 |