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Última atualização realizada em 12/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8369 Data de lançamento: 01/10/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA-Detergente, alvejante, amaciante, vassoura, rodo, esponja, lava roupas, saponaceo, lixeira, bom ar, agua sanitaria, pano de chão Finalidade: Material de limpeza para UBS 857,39 857,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2025 MATERIAL DE LIMPEZA-Detergente, alvejante, amaciante, vassoura, rodo, esponja, lava roupas, saponaceo, lixeira, bom ar, agua sanitaria, pano de chão Finalidade: Material de limpeza para UBS 857,39
01/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/34946; REF. EMPENHO 8369/2025 179 - SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA 857,39
TOTAL 857,39 857,39 0,00
SALDO A PAGAR 857,39
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.