Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8372 |
Data de lançamento: |
01/10/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 |
17.598,84 |
17.598,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2025 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 |
17.598,84 |
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01/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/650621;
REF. EMPENHO 8372/2025
2228 - UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
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16.281,92 |
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01/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0650621;
REF. EMPENHO 8372/2025
2228 - UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
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1.316,92 |
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TOTAL |
17.598,84 |
17.598,84 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
17.598,84 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
01/10/2025 |
244,23 |
10485/2025 |
A Lançar |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
01/10/2025 |
63,21 |
10486/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
|
307,44 |
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