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Última atualização realizada em 05/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMIR ABRAO BRUSTOLIN 62179330049

Dados do Empenho
Número do empenho: 8386 Data de lançamento: 02/10/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 DETERGENTE CLORADO 23,99 71,97
1.00 CESTO REDONDO 49,12 49,12
4.00 LUVA AZUL 33,00 132,00
5.00 PERFUMADOR DE AMBIENTE GLADE 16,99 84,95
1.00 PALITOS DE BAMBU 19,99 19,99
3.00 SACO TRANSP. 10,99 32,97
15.00 COPOS PLÁSTICO 300 ML Finalidade: MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA JUBARE. 9,00 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2025 DETERGENTE CLORADO CESTO REDONDO LUVA AZUL PERFUMADOR DE AMBIENTE GLADE PALITOS DE BAMBU SACO TRANSP. COPOS PLÁSTICO 300 ML Finalidade: MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA JUBARE. 526,00
02/10/2025 Conforme DANFE Nº 890/62953606; REF. EMPENHO 8386/2025 7531 - ADEMIR ABRAO BRUSTOLIN 62179330049 526,00
TOTAL 526,00 526,00 0,00
SALDO A PAGAR 526,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.