Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8461 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
40.00 |
REFEIÇÃO |
25,00 |
1.000,00 |
10.00 |
PÃO FRANCÊS
Finalidade: Fornecimento de vianda |
12,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2025 |
REFEIÇÃO PÃO FRANCÊS
Finalidade: Fornecimento de vianda |
1.120,00 |
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06/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/14561;
REF. EMPENHO 8461/2025
135 - PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
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1.120,00 |
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TOTAL |
1.120,00 |
1.120,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.120,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.