Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8462 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LUVAS DE PROCEDIMENTO |
156,50 |
156,50 |
10.00 |
PAPÉL TOALHA INTERFOLHA BRANCO |
101,00 |
1.010,00 |
1.00 |
materias diversos
Finalidade: Material para UBS |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2025 |
LUVAS DE PROCEDIMENTO PAPÉL TOALHA INTERFOLHA BRANCO materias diversos
Finalidade: Material para UBS |
1.172,50 |
|
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06/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/1484;
REF. EMPENHO 8462/2025
6539 - PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA |
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1.172,50 |
|
TOTAL |
1.172,50 |
1.172,50 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.172,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.