Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ASSOCIAçãO COMUNITáRIA HOSPITALAR DE ARATIBA ACHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8538 |
Data de lançamento: |
08/10/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 |
3.855,75 |
3.855,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2025 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 |
3.855,75 |
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08/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3015;
REF. EMPENHO 8538/2025
1248 - Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba ACHA |
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3.855,75 |
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TOTAL |
3.855,75 |
3.855,75 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.855,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.