Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VAINE F C DE MATTOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
867 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS. ( PARQUE DE MÁQUINAS) |
148,41 |
148,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS. ( PARQUE DE MÁQUINAS) |
148,41 |
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31/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/29398; |
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148,41 |
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31/01/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 867/2025, VAINE F C DE MATTOS ME |
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5,09 |
10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 867/2025
VAINE F C DE MATTOS ME - 2398 |
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143,32 |
TOTAL |
148,41 |
148,41 |
148,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
31/01/2025 |
5,09 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,09 |
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