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Última atualização realizada em 06/11/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8720 Data de lançamento: 15/10/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 DOCES DIVERSOS Finalidade: COMPRA DE DOCES PARA A SALA DE VACINAS PARA A CAMPANHA QUE VAI ACONTECER NO DIA 18 DE SETEMBRO, SABADO. 18,00 126,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2025 DOCES DIVERSOS Finalidade: COMPRA DE DOCES PARA A SALA DE VACINAS PARA A CAMPANHA QUE VAI ACONTECER NO DIA 18 DE SETEMBRO, SABADO. 126,00
15/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/14635; REF. EMPENHO 8720/2025 135 - PANIFICADORA PAGLIARI LTDA 126,00
20/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8720/2025 PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135 126,00
TOTAL 126,00 126,00 126,00
SALDO A PAGAR 0,00