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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LB COMUNICAçõES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 877 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 11 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Prestação de serviços técnico especializados na área do jornalismo, da assessoria de imprensa com vistas à publicidade institucional do Município. - Prestação de serviços técnico especializados na área do jornalismo, da assessoria de imprensa com vistas à publicidade institucional do Município. 4.630,85 23.154,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 Prestação de serviços técnico especializados na área do jornalismo, da assessoria de imprensa com vistas à publicidade institucional do Município. - Prestação de serviços técnico especializados na área do jornalismo, da assessoria de imprensa com vistas à publicidade institucional do Município. 23.154,25
31/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/268; 4.630,85
10/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 877/2025 LB Comunicações Ltda - 1348 4.630,85
24/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/272; 4.630,85
31/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/273; 4.630,85
31/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 877/2025 LB Comunicações Ltda - 1348 4.630,85
07/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 877/2025 - REF. MARÇO/2025 LB Comunicações Ltda - 1348 4.537,77
07/04/2025 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 877/2025 93,08
TOTAL 23.154,25 13.892,55 13.892,55
SALDO A PAGAR 9.261,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 24/03/2025 92,62 2807/2025 A Lançar
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 31/03/2025 93,08 3075/2025 Lançada
TOTAL   185,70