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Última atualização realizada em 06/11/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8808 Data de lançamento: 20/10/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CUSTEIO DAS EQUIPES DE SAÚDE MENTAl
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 INFANTOMETRO PORTATIL 360,00 360,00
3.00 FITA MÉTRICA 22,80 68,40
2.00 BALANÇA DIGITAL 2.130,00 4.260,00
2.00 ESTADIOMETRO PORTATIL Finalidade: COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA O POSTO DE SAÚDE 680,00 1.360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2025 INFANTOMETRO PORTATIL FITA MÉTRICA BALANÇA DIGITAL ESTADIOMETRO PORTATIL Finalidade: COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA O POSTO DE SAÚDE 6.048,40
20/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/416; 001/417; REF. EMPENHO 8808/2025 7547 - CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 6.048,40
TOTAL 6.048,40 6.048,40 0,00
SALDO A PAGAR 6.048,40