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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8879 Data de lançamento: 23/10/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PALHETA Finalidade: MATERIAL PARA O VEICULO JAL4G73. 100,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2025 PALHETA Finalidade: MATERIAL PARA O VEICULO JAL4G73. 200,00
23/10/2025 Conforme DANFE Nº 890/83303094; REF. EMPENHO 8879/2025 333 - ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA 200,00
29/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8879/2025 ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00