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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8997 Data de lançamento: 28/10/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO OUTUBRO DE 2025 0,00 1.432,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2025 VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO OUTUBRO DE 2025 1.432,74
28/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 1.432,74
30/10/2025 Pagamento de Empenho 8997/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.432,74
TOTAL 1.432,74 1.432,74 1.432,74
SALDO A PAGAR 0,00