| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 9005 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF.: FOLHA DE PAGTO OUTUBRO DE 2025 | 0,00 | 4.605,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | INSS PARTE PATRONAL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF.: FOLHA DE PAGTO OUTUBRO DE 2025 | 4.605,89 | ||
| 28/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 | 4.605,89 | ||
| 28/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO AFAST.MATERNIDADE (EMPRESA INSS 120 DIAS), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Chefe de Setor (92) - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 13, Centro Custo: 17 | 2.373,33 | ||
| TOTAL | 4.605,89 | 4.605,89 | 2.373,33 | |
| SALDO A PAGAR | 2.232,56 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 28/10/2025 | 2.373,33 | Lançada | |
| TOTAL | 2.373,33 |