Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2025 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO OUTUBRO DE 2025 |
64.507,39 |
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| 28/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO
10/2025 |
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64.507,39 |
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| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) - DEPENDENTE, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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116,40 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANCO CRESOL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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230,17 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) - CONJUGE, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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406,76 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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532,60 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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1.261,25 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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1.345,41 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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3.604,45 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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4.274,95 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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5.682,01 |
| 28/10/2025 |
ESTORNADO PARA SER EMPENHADO EM DOTAÇÃO ESPECIFICA |
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-9.479,96 |
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| 28/10/2025 |
ESTORNADO PARA SER EMPENHADO EM DOTAÇÃO ESPECIFICA |
-9.479,96 |
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| 30/10/2025 |
Pagamento de Empenho 9096/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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37.573,43 |
| TOTAL |
55.027,43 |
55.027,43 |
55.027,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |