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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MONTAL COM. DE DIVISÓRIAS LTDA - DIVISUL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9300 Data de lançamento: 31/10/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 32 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2, COM VÃOS. Finalidade: Prestação de serviços objetivando a recuperação do prédio público municipal em que se localizava o antigo Centro do Agricultor, destinado à instalação da Casa Mortuária Municipal. 180,00 3.240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2025 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2, COM VÃOS. Finalidade: Prestação de serviços objetivando a recuperação do prédio público municipal em que se localizava o antigo Centro do Agricultor, destinado à instalação da Casa Mortuária Municipal. 3.240,00
05/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/24; REF. EMPENHO 9300/2025 2147 - MONTAL COM. DE DIVISÓRIAS LTDA - DIVISUL 3.240,00
05/11/2025 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 9300/2025, 2147 - MONTAL COM. DE DIVISÓRIAS LTDA - DIVISUL 162,00
TOTAL 3.240,00 3.240,00 162,00
SALDO A PAGAR 3.078,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 05/11/2025 162,00 Lançada
TOTAL   162,00