| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARMENTINI AUTO CENTER LTDA |
| Número do empenho: | 9362 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IZI1H79. | 1.210,00 | 1.210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IZI1H79. | 1.210,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/4; REF. EMPENHO 9362/2025 1010 - MARMENTINI AUTO CENTER LTDA | 1.210,00 | ||
| 05/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9362/2025 MARMENTINI AUTO CENTER LTDA - 1010 | 1.210,00 | ||
| TOTAL | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||