O Município de Barra do Rio Azul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO JOSE SZLACHTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9396 Data de lançamento: 04/11/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO PARA DIARIA - uma diaria e meia Finalidade: Adiantamento de diária pra motorista Marcelo em viagem para Porto Alegre, levar paciente Rosalino Fiabani para consulta e exames no Hospital de Clinicas em Porto Alegre no dia 11 de novembro. Saída dia 10 de novembro à tarde e retorno no dia seguinte após a consulta. Com veículo Ranger IDH 8I26. 543,75 543,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2025 ADIANTAMENTO PARA DIARIA - uma diaria e meia Finalidade: Adiantamento de diária pra motorista Marcelo em viagem para Porto Alegre, levar paciente Rosalino Fiabani para consulta e exames no Hospital de Clinicas em Porto Alegre no dia 11 de novembro. Saída dia 10 de novembro à tarde e retorno no dia seguinte após a consulta. Com veículo Ranger IDH 8I26. 543,75
04/11/2025 ADIANTAMENTO PARA DIARIA - uma diaria e meia Finalidade: Adiantamento de diária pra motorista Marcelo em viagem para Porto Alegre, levar paciente Rosalino Fiabani para consulta e exames no Hospital de Clinicas em Porto Alegre no dia 11 de novembro. Saída dia 10 de novembro à tarde e retorno no dia seguinte após a consulta. Com veículo Ranger IDH 8I26. 543,75
05/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9396/2025 Marcelo Jose Szlachta - 318 543,75
TOTAL 543,75 543,75 543,75
SALDO A PAGAR 0,00