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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9399 Data de lançamento: 04/11/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS DIVERSAS- PRESSOSTATO, RELE AUXILIAR 24V, GAS R.134A - PEÇAS DIVERSAS Finalidade: Peças para manutenção ar condicionado carregadeira power zz 408,00 408,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2025 PEÇAS DIVERSAS- PRESSOSTATO, RELE AUXILIAR 24V, GAS R.134A - PEÇAS DIVERSAS Finalidade: Peças para manutenção ar condicionado carregadeira power zz 408,00
04/11/2025 Conforme DANFE Nº 000/5436; REF. EMPENHO 9399/2025 5704 - GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA 408,00
TOTAL 408,00 408,00 0,00
SALDO A PAGAR 408,00