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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARMENTINI AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9400 Data de lançamento: 04/11/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS DIVERSAS Finalidade: TROCA DE PEÇAS NO CARRO CRETA DE PLACA JCS 3F84: 02 DISCO DE FREIO, 1 PASTILHA DE FREIO, 1 FLUIDO DE FREIO,1 ROLAMENTO DE CUBO DIANTEIRO. CARRO L200 DE PLACA IMT 7410: 2 PIVO INFERIOR, 2 BANDEIJA SUSPENÇÃO DIANTEIRA, 1 TERMINAL DIREÇÃO DIREITO, 2 BIELETA BARRA ESTABILIZADORA E 2 KIT ROLAMENTO RODA DIANTEIRA. 4.287,00 4.287,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2025 PEÇAS DIVERSAS Finalidade: TROCA DE PEÇAS NO CARRO CRETA DE PLACA JCS 3F84: 02 DISCO DE FREIO, 1 PASTILHA DE FREIO, 1 FLUIDO DE FREIO,1 ROLAMENTO DE CUBO DIANTEIRO. CARRO L200 DE PLACA IMT 7410: 2 PIVO INFERIOR, 2 BANDEIJA SUSPENÇÃO DIANTEIRA, 1 TERMINAL DIREÇÃO DIREITO, 2 BIELETA BARRA ESTABILIZADORA E 2 KIT ROLAMENTO RODA DIANTEIRA. 4.287,00
04/11/2025 Conforme DANFE Nº 890/63511983; REF. EMPENHO 9400/2025 1010 - MARMENTINI AUTO CENTER LTDA 4.287,00
TOTAL 4.287,00 4.287,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.287,00